Update articol:

Profitul net al Hidroelectrica a urcat cu 62%, în primul semestru, 2,57 miliarde de lei

Profitul net al Hidroelectrica a urcat cu 62%, în primul semestru, 2,57 miliarde de lei
 - poza 1

Hidroelectrica a înregistrat un profit net de 2,57 miliarde de lei, in semestrul I, cu 62% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile au avansat cu 40%, la 6,04 miliarde lei, iar producția netă de energie electrică a crescut cu 17%, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Grupul Hidroelectrica a aplicat o politică comercială prudentă, a gestionat activ riscurile de preț și de volum și a calibrat dinamic mixul producție–achiziție, menținând o poziție financiară solidă și rezultate în linie cu evoluția piețelor de energie, se arată în comunicat: “Portofoliul de furnizare a continuat creșterea, confirmând repoziționarea către un model hibrid, cu ancorare comercială mai puternică și bază extinsă de clienți. Achizițiile din piață au crescut, riscul de piață fiind gestionat prin contractare etapizată și disciplină comercială. Eficiența operațională, optimizarea mixului producție–achiziție, dezvoltarea RES și proiectele de stocare, pentru a reduce expunerea structurală la variabilitatea hidrologică și a consolida reziliența pe termen lung, rămân priorități ale grupului în perioada următoare.”

Veniturile au totalizat 6.047 milioane RON, cu 40% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 48% și o marjă netă de 43%, ceea ce reflectă potențialul de exploatare al avantajului competitiv tradițional rezultat din costul mai scăzut al producției hidro. Creșterea dependenței de piața angro de energie și reconfigurarea structurii veniturilor, cu o pondere în creștere a segmentului de furnizare, au influențat nivelul marjelor.

La data de 30 iunie 2026, portofoliul de furnizare cuprindea 1.399.735 locuri de consum (LC), înregistrând o creștere de 83% față de aceeași dată a anului precedent, când erau înregistrate 766.256 LC. Această creștere de 633.479 LC reflectă atât atragerea unui număr semnificativ de noi clienți casnici, cât și o expansiune accentuată în segmentul noncasnic.

Evoluția portofoliului reflectă consolidarea poziției companiei în piața concurențială de furnizare a energiei electrice, pe fondul creșterii gradului de atractivitate comercială a ofertelor și al nivelului ridicat de interes manifestat de clienții casnici și noncasnici pentru serviciile furnizate de aceasta, mai arata raportul. Din perspectivă operațională, dinamica accelerată a portofoliului determină o creștere semnificativă a volumelor gestionate la nivelul proceselor de furnizare, cu impact direct asupra activităților de contractare, facturare, gestionare a datelor de consum, relații cu clienții și soluționare a solicitărilor și reclamațiilor.

În luna martie a anului 2026, conform ultimului raport lunar ANRE disponibil, Hidroelectrica a deținut o cotă de piață de 19,22% pe segmentul concurențial și o cotă de piață de 17,95% la nivelul total al pieței de furnizare a energiei electrice, menținându-se pe prima poziție în ambele categorii la data raportării.

Profitul net al Hidroelectrica a urcat cu 62%, în primul semestru, 2,57 miliarde de lei
 - poza 2

Energia produsă și vândută (netă)

În primul semestru al anului 2026, producția netă de energie electrică a fost de 7.070 GWh, în creștere cu 17% față de S1 2025. Această creștere s-a datorat în special condițiilor hidrologice din primul trimestru al anului 2026, pe fondul unei hidraulicități caracterizate de un debit mediu normal al Dunării cu 13% mai mare decât cel aferent primului trimestru din anul 2025. Aceasta a determinat o creștere cu 37% a producției nete în trimestrul I 2026 față de aceeași perioadă din anul 2025.

Venituri piețe angro

Veniturile pe piața angro în primul semestru al anului 2026 au înregistrat o creștere de 24% față de perioada semestrului I al anului 2025, determinată preponderent de valorificarea energiei electrice pe PZU, în perioada februarie–iunie 2026.

În contextul strategiei companiei de consolidare și dezvoltare a activității de furnizare, în semestrul I al anului 2026 activitatea comercială a fost orientată cu precădere către susținerea și consolidarea segmentului de furnizare. În acest context, activitatea de vânzare angro pe piețele administrate de OPCOM și BRM, cu excepția vânzărilor realizate pe PZU și PI, a avut o pondere mai redusă în ansamblul activității comerciale, reflectând prioritățile strategice ale companiei pentru această perioadă.

Volatilitatea accentuată a prețurilor, amplificată de contextul geopolitic (conflictul din Ucraina și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz), a pus presiune ascendentă considerabilă asupra cotațiilor la petrol, gaze naturale și certificate de emisii. Acest fapt a influențat și prețul mediu de vânzare pe piața angro realizat în semestrul I al anului 2026, creșterea veniturilor pe piața angro fiind de 24% față de perioada semestrului I al anului 2025.

Venituri din furnizare

Veniturile din furnizare au crescut cu 59%, la 2.233 milioane RON în primele șase luni ale anului 2026, de la 1.405 milioane RON în aceeași perioadă a anului 2025. Această evoluție reflectă atât optimizarea structurii portofoliului de furnizare și a strategiei comerciale, cât și o creștere a bazei de clienți și a cantității de energie vândute.

Pentru a rămâne competitivă într-un mediu caracterizat de o presiune crescândă asupra marjelor comerciale și o mobilitate accentuată a consumatorilor, compania a ajustat permanent structura ofertelor comerciale, urmărind atât menținerea atractivității produselor proprii, cât și fidelizarea portofoliului existent de clienți.

Venituri din echilibrare

Veniturile din echilibrare au crescut cu 14%, la 192 milioane RON înregistrate în primele șase luni ale anului 2026, de la 169 milioane RON înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025. Creșterea este determinată de majorarea cu 27% a volumului de energie, pe de o parte, compensată de reducerea cu 11% a prețului de vânzare în primele șase luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025.

Venituri din servicii de sistem

Veniturile din servicii de sistem au crescut cu 44%, la 145 milioane RON înregistrate în primele șase luni ale anului 2026, de la 101 milioane RON înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025.

Alte venituri din contracte cu clienții

Alte venituri din contracte cu clienții au înregistrat valori negative de 7 milioane RON în primele șase luni ale anului 2026, de la 62 milioane RON în aceeași perioadă a anului 2025. Evoluția acestor venituri este influențată de comportamentul celorlalți participanți din piața de energie electrică în ceea ce privește gestionarea dezechilibrelor, reflectată în dezechilibrele pozitive la preț negativ. În același timp, serviciile de reducere de putere înregistrate în segmentul de producere au scăzut cu 19 milioane RON față de aceeași perioadă a anului 2025.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie din România, cu un portofoliu de energie 100% regenerabilă, cel mai mare furnizor de energie electrică conform cotei de piață și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național, fiind o companie vitală pentru un sector strategic, cu implicații în siguranța națională.

BVB | Știri BVB
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) (11/08/2026)

Conferinta telefonica investitori si analisti S1 2026

AETA SA (ELGS) (11/08/2026)

AETA Start Livrari Mobexpert